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集團內審風控經理
30000-50000元 上海 5年以上 本科
  • 全勤獎
  • 節(jié)日福利
  • 不加班
  • 周末雙休
天虹(中國)投資有限公司 最近更新 839人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
【崗位職責】
1、審計體系搭建與規(guī)劃
1)依據國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,搭建并持續(xù)優(yōu)化企業(yè)內部審計體系,制定內部審計管理制度、內部控制、流程優(yōu)化及工作標準,確保審計工作合規(guī)、風險管理、高效開展。
2)結合企業(yè)年度經營目標與風險狀況,制定年度內部審計計劃,明確審計重點、范圍、時間節(jié)點及資源配置,報上級審批后組織實施。
2、審計項目執(zhí)行與管理
1)牽頭組織開展各類內部審計項目,包括但不限于財務審計、運營審計、合規(guī)審計、專項審計,負責審計方案的制定、審計團隊的組建與分工。
2)對審計過程中發(fā)現的問題進行深入分析,提出切實可行的改進建議,撰寫審計報告,財務總經理匯報審計結果,并跟蹤審計建議的落實情況,確保問題得到有效整改。
3)對集團內部有舞弊 ***、廉潔方面進行審計
3、風險管控與溝通協調
1)定期對企業(yè)內部風險進行評估,建立風險預警機制,及時向管理層反饋潛在風險,為企業(yè)決策提供風險參考依據。
2)與企業(yè)各部門保持良好的溝通協調,推動審計工作的順利開展,解答各部門關于審計工作的疑問,協助各部門完善內部控制流程。
3)配合外部審計機構(如會計師事務所)的審計工作,提供必要的審計資料,協調解決審計過程中出現的問題。

【任職要求】
1、學歷與專業(yè),本科及以上學歷,審計學、會計學、財務管理等相關專業(yè),持有注冊內部審計師(CIA)、注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師等相關證書者優(yōu)先,英語讀寫流利。
2、工作經驗,在四大會計事務所里面做過,另外在大型制造業(yè)企業(yè)做過審計工作;
熟悉國家財經法律法規(guī)、審計準則及企業(yè)內部控制規(guī)范,具備豐富的內部審計項目策劃、執(zhí)行及管理經驗。
3、專業(yè)能力
1)具備較強的風險識別、分析及評估能力,能夠準確判斷企業(yè)經營管理中的潛在風險,并提出有效的風險應對措施。
2)掌握扎實的審計專業(yè)知識和審計方法,能夠獨立組織開展各類審計項目,撰寫高質量的審計報告。
3)熟悉企業(yè)財務核算流程、運營管理流程及內部控制體系,能夠發(fā)現企業(yè)內部控制中的薄弱環(huán)節(jié)并提出改進建議。
4)具有較強的領導能力、組織協調能力及團隊管理能力,能夠帶領團隊高效完成審計工作任務。
聯系方式
注:聯系我時,請說是在江蘇人才網上看到的。
工作地點
地址:上海黃浦區(qū)外灘SOHO,C座 23樓
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詳細位置,可以參考上方地址信息
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