職位描述
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(一)結合集團經(jīng)營模式和業(yè)務流程,建立、完善集團內部控制和風險管理體系,形成內控、內審制度及流程,定期檢查內部控制執(zhí)行情況,制定內控審計計劃方案,確保公司內控內審工作運行符合公司發(fā)展要求。
(二)以改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益為目的,并對公司的一切經(jīng)營活動進行監(jiān)督,對各個業(yè)務線開展相應的內控審計,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),善于提出問題發(fā)現(xiàn)問題,出具內控評估報告,并及時向決策管理層和業(yè)務部門反饋,提出合理的整改建議并推動執(zhí)行。
(三)收集各類風險信息,及時識別各項審計風險,執(zhí)行風險評估,為公司制定有效風險防控策略提供支持,提高全公司的內控意識和理念。
(四)公司范圍內的審計規(guī)章制度的制定,編制公司年度審計工作計劃;
(五)對公司及所屬部門和下屬公司的下列事項進行內部審計監(jiān)督:
1、與財務收支有關的一切經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益;
2、資金、財產(chǎn)的安全、完整和管理情況;
3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合規(guī)合法性;
4、對長期投資、固定資產(chǎn)投資項目、在建工程投資項目的實施情況;
5、對公司及下屬公司的內部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況;
(六)公司所屬部門和下屬公司負責人和核心員工的任期經(jīng)濟責任進行審計;
(七)對內部控制制度的健全性、有效性以及執(zhí)行情況和風險管理進行監(jiān)督檢查和評審;
(八)配合公司聘請的外部審計機構,完成年度財務報告等相關審計工作;
(九)根據(jù)董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等委托辦理其他審計事項。
(二)以改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益為目的,并對公司的一切經(jīng)營活動進行監(jiān)督,對各個業(yè)務線開展相應的內控審計,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),善于提出問題發(fā)現(xiàn)問題,出具內控評估報告,并及時向決策管理層和業(yè)務部門反饋,提出合理的整改建議并推動執(zhí)行。
(三)收集各類風險信息,及時識別各項審計風險,執(zhí)行風險評估,為公司制定有效風險防控策略提供支持,提高全公司的內控意識和理念。
(四)公司范圍內的審計規(guī)章制度的制定,編制公司年度審計工作計劃;
(五)對公司及所屬部門和下屬公司的下列事項進行內部審計監(jiān)督:
1、與財務收支有關的一切經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益;
2、資金、財產(chǎn)的安全、完整和管理情況;
3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合規(guī)合法性;
4、對長期投資、固定資產(chǎn)投資項目、在建工程投資項目的實施情況;
5、對公司及下屬公司的內部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況;
(六)公司所屬部門和下屬公司負責人和核心員工的任期經(jīng)濟責任進行審計;
(七)對內部控制制度的健全性、有效性以及執(zhí)行情況和風險管理進行監(jiān)督檢查和評審;
(八)配合公司聘請的外部審計機構,完成年度財務報告等相關審計工作;
(九)根據(jù)董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等委托辦理其他審計事項。
工作地點
地址:嘉興桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)德勝路888號
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職位發(fā)布者
新鳳鳴HR
新鳳鳴集團股份有限公司
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石油·石化·化工
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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桐鄉(xiāng)市洲泉工業(yè)園區(qū)德勝路888號

應屆畢業(yè)生
學歷不限
2026-01-28 04:00:42
1239人關注
注:聯(lián)系我時,請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
